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澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:下达2021年财政收支预算的通知

遂政发〔2021〕24号
生成时间:2021-03-22 16:06:51 发布机构:县人民政府办公室
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各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位

2021年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第五次会议通过,现予以下达,请遵照执行。

2021年我县一般公共预算收入预期124048万元,比上年预计执行数增长8.5%。预计总支出529767万元,比上年预计执行数增长2.4%。其中:一般公共预算支出463767万元,上解支出25000万元,援助其他地区支出1000万元,补充预算稳定调节基金20000万元,结转下年支出20000万元。安排政府性基金收入436229万元,政府性基金支出436229万元,比上年执行数增长31.1%(其中调出资金50981万元、预计债务还本支出40000万元、结转下年支出4061万元)。安排社保基金收入131809万元,社保基金支出159941万元。安排国有资本经营预算收入500万元,国有资本经营预算支出500万元。

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年,全县上下要认真落实各级经济工作、财政工作会议精神,高度重视,加强组织,周密部署,切实做好2021年预算执行工作。

一、改革突破争先,用好改革这个“快变量”

一是算好生态账和经济账。深化供给侧结构性改革,大力发展绿色生态产业,继续落实落细财政扶持政策,通过抓产业来提升造血能力。坚持因地制宜,积极研究探索“绿水青山就是金山银山”的转化通道和载体,坚持“一张蓝图绘到底”,将生态资源变为生态经济、富民经济。二是算好当前账和长远账。牢固树立税源导向,谋划实施税源工程,针对总部经济、建筑业、砂石料等重点项目、重点行业,在政策辅导、风险评估等方面尽早介入,会同相关部门帮助企业完善财务核算和规范纳税申报,防止税收流失,培育涵养一批可持续发展的优质税源。加快推进“一城五区”生产力布局,构建以“天工之城”为核心的创新引领机制,立足“两中心、三基地、一平台”,以最优生态、最好机制、最有含金量政策,打造新时代科创高地。深化实施人才新政,为人才提供全生命周期、全过程优质服务,建设人才蓄水池。三是算好局部账和全局账。强化“全县一盘棋”,突出“以收定支”,把有限的资金用在“刀刃”上。紧紧围绕县委县政府的重大决策部署,积极筹措和整合资金,集中财力办大事,切实做好重点领域、重点工作、重点项目保障。严格落实政府过紧日子的要求,大力压减一般性支出,用政府收入的“减法”,换取企业效益的“加法”。着力打破基数概念和支出固化格局,推进“零基预算”改革,开展浮动预算管理。将预算安排同执行、审计、绩效挂钩,严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象发生,切实做到花钱必问效、无效必问责,确保大事小事进笼子、落棋盘。

二、服务提质争先,用好服务这个“放大器”

坚持问题导向、效果导向,实施“三服务”2.0版,助力企业、群众、基层解难题、开新局。一是深入企业对企业关心的惠企政策要谋划在先、思考在前。助力企业纾困发展,抓好“两直”资金落地,按照“稳中快进、能快则快”的原则,进一步加快资金拨付使用进度;对惠企利民政策资金,要加快政策审核与资金兑付,尽快发挥政策作用。进一步压缩办事时效,依据产业政策奖补资金兑现管理办法,加快提升政策兑现效率。持续深化国企改革,指导企业通过项目融资、流贷、信托与金融租赁等多种方式筹措资金,助推国企做足、做实融资和发债盘子。二是深入群众,对群众关心的民生实事要紧跟紧贴、靠前服务。民生是人民幸福之基、社会和谐之本。民生稳,人心就稳,社会就稳。要全面梳理项目预算,加大项目资金统筹力度,集中财力保障重点民生项目。深入分析疫情带来的新情况新问题,精准施策、分类施策,助力完成低收入农户全面小康计划任务,支持打赢精准脱贫攻坚战。全面强化稳就业举措,为多渠道促进就业创业提供资金保障。加大教育资金投入力度,切实保障好实验小学迁建、第三中学迁建、腾龙小学建设等教育资源提升项目。三是深入基层,对基层关心的发展难题要敢闯敢试、创新制胜。紧盯绿色发展、一事一议等奖补资金,乡村振兴集成改革试点等转移支付项目,精心谋划、全力向上争取。落实“六稳”“六保”任务。对基础设施建设项目资金,要全力加快推进项目建设,尽快形成实物工作量。加强乡镇财政建设,明确乡镇财政管理职责,拓宽增收渠道,乡镇财政真正发挥“生财、聚财、理财”的作用。做好统筹区域协调资金分配工作,围绕未来乡村、数字赋能、大搬快聚、基层治理、农民增收等方面发挥更高效的作用,运用好“天工系统”机制,通过“五色灯”和“三色牌”实现项目推进,全力保障区域协调政策的实施。推进涉农资金有效整合,完善扶贫项目资金安排机制,建立部门联席会议制度,集体决策扶贫项目,破解各部门线状安排项目资金问题。

三、风险防控争先,用好风险防控这个“安全阀”

坚持底线思维,以工作的确定性应对风险的不确定性。既要有防范风险的先手,也要有应对和化解风险挑战的高招,将防火墙筑得更牢,将铁篱笆扎得更密。一是稳妥有序化解地方政府债务风险。持续深入开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动,夯实融资平台公司实体化、市场化转型基础;进一步推进地方政府性债务风险预警与处置系统建设,切实防控新增隐性债务风险。二是积极防范社保基金风险。及时关注社保基金运行状况,加快全面推进划转国有资本充实社保基金,切实落实社保风险准备金多渠道筹资责任。三是切实防范“三保”风险。以全过程风险闭环管理为目标,完善事前、事中、事后分类防控措施,健全“监测、预警、处置、反馈”闭环机制。定期进行“三保”工作研判分析,对收入、支出、库款水平按周进行测算,加强“三保”预算执行动态监控,并建立应急工作机制和“三保”舆情监测、研判、回应机制

2021年收入形势更加严峻,一方面,为发挥财政系统在抓“六保”促“六稳”中的重要作用,将继续实施积极的财政政策;另一方面,国外疫情不容乐观且仍呈蔓延态势,全球贸易形势恶化以及地缘政治不确定性增加,经济社会发展风险因素增大。未来几年是我县推进“一城五区”生产力布局的关键时期,资金要素保障的任务愈加繁重,保障财政收支平衡的压力进一步加剧,财政运行将在较长时间处于“紧平衡”状态。当前形势下,全县财政工作围绕县委县政府重点工作部署,以疫情防控常态化为前提,以稳中求进为基调,着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险,集中财力办大事,对重点领域加大保障力度。乡镇(街道)和部门要进一步树立过紧日子的思想,严格执行县人代会通过的预算,加大资金整合力度,加快预算执行,努力做好增收节支工作,确保我县2021年当年财政收支平衡。

 

附件:1.遂昌县2021年一般公共预算收入预算

2.遂昌县2021年一般公共预算支出预算

3.遂昌县2021年一般公共预算支出明细

4.遂昌县2021年政府性基金收入预算

5.遂昌县2021年政府性基金支出预算

6.遂昌县2021年社保基金预算收入预算

7.遂昌县2021年社保基金预算支出预算

8.遂昌县2021年社保基金预算结余情况

9.遂昌县2021年国有资本经营收入预算

10.遂昌县2021年国有资本经营支出预算

 

                                               

 

 

 

附件1

遂昌县2021年一般公共预算收入预算

单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年

预算数

比上年+、-

一、一般公共预算收入

114325

124048

8.5%

(一)税收收入

92741

100610

8.5%

    增值税

42598

43000

0.9%

    企业所得税

12315

14000

13.7%

    个人所得税

6924

8000

15.5%

    资源税

1339

1800

34.4%

    城市维护建设税

4575

4480

-2.1%

    房产税

1803

2500

38.7%

    印花税

1145

1200

4.8%

    城镇土地使用税

1637

1400

-14.5%

    土地增值税

2158

2500

15.8%

    车船税

934

980

4.9%

    耕地占用税

1471

2700

83.5%

    契税

15792

18000

14.0%

  环境保护税

50

50

0.0%

    其他税收收入




(二)非税收入

21584

23438

8.6%

    专项收入

6822

7070

3.6%

    行政事业性收费收入

1283

1300

1.3%

    罚没收入

5843

6800

16.4%

    国有资本经营收入

-132

-132

0.0%

    国有资源(资产)有偿使用收入

6891

7500

8.8%

    政府住房基金收入

877

900

2.6%

二、转移性收入

402791

405719

0.7%

 (一)税收返还收入

7552

7552

0.0%

 (二)省转移支付收入

266582

265000

-0.6%

 (三)市转移支付收入

3567

3800

6.5%

 (四)预计债务转贷收入

49000


-100.0%

 (五)调入资金

56290

85772

52.4%

   其中:从预算稳定调节基金中调入

17170

28071

63.5%

      从政府性基金调入

35920

50981

41.9%

      从国有资本经营预算调入

350

350

0.0%

      从其他资金调入

2850

6370

123.5%

 (六)使用结转资金

19800

43595

120.2%

收入合计

517116

529767

2.4%

 

 

附件2

遂昌县2021年一般公共预算支出预算

单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年预算数

比上年

+、-

合计

其   中

上年

结转

上级补助预下达

县级

安排

一、一般公共预算支出

426611

463767

43595

70286

349886

8.7%

201一般公共服务支出

48934

57187

927

1581

54679

16.9%

203国防支出

677

592



592

-12.6%

204公共安全支出

20929

19620

41

920

18659

-6.3%

205教育支出

74539

61489

455

875

60159

-17.5%

206科学技术支出

6399

6797

380

418

5999

6.2%

207文化旅游体育与传媒支出

8910

11354

374

892

10088

27.4%

208社会保障和就业支出

58642

62179

1268

12945

47966

6.0%

210卫生健康支出

45045

48736

1054

12244

35438

8.2%

211节能环保支出

11166

8268

2578

1258

4432

-26.0%

212城乡社区支出

41320

22749

1039

2396

19314

-44.9%

213农林水支出

49677

69835

13776

19143

36916

40.6%

214交通运输支出

16811

19577

552

14246

4779

16.5%

215资源勘探信息等支出

3625

5063

111

587

4365

39.7%

216商业服务业等支出

1458

2459

1056

35

1368

68.7%

217金融支出

371

254



254

-31.5%

220自然资源海洋气象等支出

9223

14144

3822

1970

8352

53.4%

221住房保障支出

12181

13538

981

299

12258

11.1%

222粮油物资储备支出

863

774

16


758

-10.3%

224灾害防治及应急管理支出

4270

3586

165

477

2944

-16.0%

227预备费


8000



8000


229其他支出

932

15143

15000


143

1524.8%

232债务付息支出

10586

12366



12366


233债务发行费用支出

53

57



57

7.5%

二、上解支出

25000

25000





三、援助其他地区支出

910

1000




9.9%

四、补充预算稳定调节基金

15000

20000




33.3%

五、地方政府一般债务还本支出

6000





-100.0%

六、结转下年支出

43595

20000




-54.1%

支出合计

517116

529767

43595

70286

349886

2.4%

 

 

附件3

遂昌县2021年一般公共预算支出明细

单位:万元

编码

科 目

2020年执行数

2021年预算数

其中:

比上年+、-%

上年结转

上级补助(预下达)

县级安排


合  计

426611

463767

43595

70286

349886

8.7%

201

一般公共服务支出

48610

57187

926

1582

54680

17.6%

20101

  人大事务

856

1283



1283

49.9%

2010101

    行政运行

655

511



511

-22.0%

2010102

    一般行政管理事务

53

95



95

79.4%

2010104

    人大会议

80

80



80


2010106

    人大监督

9

20



20

122.2%

2010108

    代表工作

59

442



442

649.0%

2010199

    其他人大事务支出


135



135


20102

  政协事务

725

685



685

-5.6%

2010201

    行政运行

490

397



397

-19.1%

2010204

    政协会议

70

80



80

14.3%

2010205

    委员视察

19

39



39

105.3%

2010206

    参政议政

30

30



30


2010299

    其他政协事务支出

116

139



139

19.8%

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

21522

32079



32079

49.1%

2010301

    行政运行

15772

12370



12370

-21.6%

2010302

    一般行政管理事务

3207

1243



1243

-61.3%

2010303

    机关服务

1941

3795



3795

95.5%

2010308

    信访事务

179

215



215

20.22%

2010350

    事业运行

279

299



299

7.08%

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144

14157



14157

9731.1%

20104

  发展与改革事务

1729

2644

840

822

982

52.9%

2010401

    行政运行

1088

766



766

-29.6%

2010402

    一般行政管理事务

290

190



190

-34.5%

2010499

  其他发展与改革事务支出

351

1688

840

822

26

380.91%

20105

  统计信息事务

832

718

25

27

667

-13.6%

2010501

    行政运行

359

288



288

-19.9%

2010505

    专项统计业务

167

169


27

142

1.08%

2010507

    专项普查活动

306

262

25


237

-14.35%

20106

  财政事务

2521

2468



2468

-2.10%

2010601

    行政运行

1930

1352



1352

-30.0%

2010602

    一般行政管理事务

263

310



310

17.7%

2010604

    预算改革业务

7

7



7


2010606

    财政监察

32

65



65

103.13%

2010607

    信息化建设


408



408


2010608

    财政委托业务支出

40

45



45

12.50%

2010650

    事业运行

247

278



278

12.6%

2010699

    其他财政事务支出

2

4



4

92.0%

20107

  税收事务

2290

1864



1864

-18.6%

2010701

    行政运行

2290

1864



1864

-18.6%

20108

  审计事务

442

412

20

77

315

-6.9%

2010801

    行政运行

406

310



310

-23.6%

2010804

    审计业务

36

25

20


5

-31.81%

2010805

    审计管理


77


77



20111

  纪检监察事务

2403

2212



2212

-7.95%

2011101

    行政运行

2137

1890



1890

-11.56%

2011102

    一般行政管理事务

115

150



150

30.43%

2011105

    派驻派出机构

63

45



45

-28.57%

2011199

    其他纪检监察事务支出

88

127



127

44.23%

20113

  商贸事务

2929

1028



1028

-64.91%

2011301

    行政运行

637

408



408

-36.0%

2011302

    一般行政管理事务

18

26



26

42.5%

2011308

    招商引资

194

221



221

13.92%

2011350

    事业运行

392

359



359

-8.49%

2011399

    其他商贸事务支出

1688

15



15

-99.1%

20123

  民族事务

614

343


160

183

-44.17%

2012304

    民族工作专项

449

183



183

-59.29%

2012399

    其他民族事务支出

165

160


160


-3.03%

20125

  其他港澳台侨事务

45

66



66

45.56%

2012599

    其他港澳台事务支出

45

66



66

45.56%

20126

  档案事务

549

498


15

483

-9.2%

2012601

    行政运行

372

313



313

-15.9%

2012602

    一般行政管理事务


15



15


2012604

    档案馆

177

171


15

156

-3.62%

20128

  民主党派及工商联事务

160

155



155

-3.2%

2012801

    行政运行

104

81



81

-22.0%

2012850

    事业运行


12



12


2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

56

62



62

10.71%

20129

  群众团体事务

1048

952


39

913

-9.17%

2012901

    行政运行

533

432



432

-19.01%

2012906

    工会事务

20

20



20


2012950

    事业运行

222

186



186

-16.1%

2012999

    其他群众团体事务支出

272

314


39

275

15.5%

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

948

934

31


903

-1.45%

2013101

    行政运行

832

626



626

-24.76%

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

116

308

31


277

165.7%

20132

  组织事务

1420

1636


20

1616

15.19%

2013201

    行政运行

646

746



746

15.5%

2013202

    一般行政管理事务

238

237



237

-0.23%

2013204

    公务员事务


23



23


2013299

    其他组织事务支出

536

629


20

609

17.4%

20133

  宣传事务

673

1025



1025

52.37%

2013301

    行政运行

432

341



341

-20.96%

2013302

    一般行政管理事务

45

50



50

11.89%

2013350

    事业运行

78

85



85

8.54%

2013399

    其他宣传事务支出

118

549



549

365.25%

20134

  统战事务

420

338



338

-19.6%

2013401

    行政运行

353

269



269

-23.8%

2013402

    一般行政管理事务

50

52



52

3.1%

2013404

    宗教事务

17

17



17

1.65%

20136

  其他共产党事务支出

41

39

10

10

19

-5.6%

2013699

    其他共产党事务支出

41

39

10

10

19

-5.6%

20138

  市场监督管理事务

5399

3245


411

2834

-39.90%

2013801

    行政运行

2822

2255



2255

-20.1%

2013802

    一般行政管理事务

74

1



1

-99.2%

2013808

    信息化建设

13

52



52

297.69%

2013810

    质量基础

162

135



135

-16.7%

2013850

    事业运行

277

197



197

-29.0%

2013899

    其他市场监督管理事务

2018

606


411

195

-70.0%

20199

  其他一般公共服务支出

64

2564



2564

3906.8%

2019999

    其他一般公共服务支出

64

2564



2564

3906.77%

203

国防支出

677

592



592

-12.57%

20306

  国防动员

413

322



322

-21.98%

2030601

    兵役征集

45

70



70

55.56%

2030603

    人民防空

200

23



23

-88.75%

2030605

    国防教育

12

12



12


2030607

    民兵

156

218



218

39.56%

20399

  其他国防支出

264

270



270

2.1%

2039999

    其他国防支出

264

270



270

2.15%

204

公共安全支出

20929

19621

41

920

18659

-6.3%

20401

  武装警察部队

88

102



102

15.55%

2040101

    武装警察支出

88

102



102

15.55%

20402

  公安

14404

14619

7

920

13693

1.5%

2040201

    行政运行

11070

9539



9539

-13.8%

2040202

    一般行政管理事务

769

24



24

-96.9%

2040220

    执法办案

442

1114


920

194

152.0%

2040299

    其他公安支出

2112

3942

7


3936

86.65%

20404

  检察

1666

1247



1247

-25.13%

2040401

    行政运行

1305

1120



1120

-14.17%

2040402

    一般行政管理事务

311

87



87

-71.93%

2040410

    检察监督

40

40



40


20405

  法院

3376

2548

35


2513

-24.52%

2040501

    行政运行

2710

2336



2336

-13.80%

2040502

    一般行政管理事务

658

204

35


169

-68.97%

2040599

    其他法院支出

8

8



8


20406

  司法

1395

1104



1104

-20.87%

2040601

    行政运行

1056

872



872

-17.42%

2040604

    基层司法业务

140

137



137

-2.50%

2040605

    普法宣传

26

25



25

-3.85%

2040607

    公共法律服务

98

26



26

-73.5%

2040610

    社区矫正

22

22



22

-1.82%

2040650

    事业运行


13



13


2040699

    其他司法支出

35

10



10

-71.43%

205

教育支出

74539

61490

455

875

60159

-17.51%

20501

  教育管理事务

1066

1091



1091

2.39%

2050101

    行政运行

492

192



192

-61.07%

2050102

    一般行政管理事务

92

80



80

-13.26%

2050103

    机关服务

23

23



23

-1.22%

2050199

    其他教育管理事务支出

459

797



797

73.72%

20502

  普通教育

59253

51424

267


51157

-13.21%

2050201

    学前教育

4349

4001



4001

-8.00%

2050202

    小学教育

23850

22681



22681

-4.90%

2050203

    初中教育

20949

9075



9075

-56.68%

2050204

    高中教育

7102

6123



6123

-13.78%

2050299

    其他普通教育支出

3003

9544

267


9277

217.81%

20503

  职业教育

4123

3210

4

90

3116

-22.15%

2050302

    中等职业教育

4077

3120

4


3116

-23.48%

2050399

    其他职业教育支出

46

90


90


95.7%

20504

  成人教育

5

5



5

-10.0%

2050499

    其他成人教育支出

5

5



5

-10.0%

20505

  广播电视教育

697

601



601

-13.7%

2050501

    广播电视学校

697

601



601

-13.7%

20507

  特殊教育

22

38

8


30

72.27%

2050701

    特殊学校教育


3



3


2050799

    其他特殊教育支出

22

35

8


27

57.7%

20508

  进修及培训

241

1794



1794

644.41%

2050801

    教师进修

211

242



242

14.7%

2050802

    干部教育

12

12



12


2050803

    培训支出

18

40



40

122.22%

2050899

    其他进修及培训


1500



1500


20509

  教育费附加安排的支出

543

858

149


708

57.98%

2050999

    其他教育费附加安排的支出

543

858

149


708

57.98%

20599

  其他教育支出

8589

2469

27

785

1656

-71.25%

2059999

    其他教育支出

8589

2469

27

785

1656

-71.25%

206

科学技术支出

6399

6797

380

418

5999

6.22%

20601

  科学技术管理事务

314

259

18


241

-17.5%

2060101

    行政运行

283

207



207

-26.84%

2060199

    其他科学技术管理事务支出

31

52

18


34

67.6%

20604

  技术研究与开发

4571

1704

170

415

1119

-62.7%

2060499

    其他技术研究与开发支出

4571

1704

170

415

1119

-62.7%

20606

  社会科学


3


3



2060602

    社会科学研究


3


3



20607

  科学技术普及

269

254



254

-5.65%

2060701

    机构运行

197

161



161

-18.37%

2060702

    科普活动

72

75



75

4.17%

2060799

    其他科学技术普及支出


18



18


20699

  其他科学技术支出

1245

4577

192


4385

267.6%

2069999

    其他科学技术支出

1245

4577

192


4385

267.63%

207

文化旅游体育与传媒支出

8910

11354

374

892

10088

27.4%

20701

  文化和旅游

4586

5710

50


5660

24.5%

2070101

    行政运行

951

704



704

-25.9%

2070104

    图书馆

258

225



225

-12.62%

2070108

    文化活动

22

2



2

-90.91%

2070109

    群众文化

741

612



612

-17.40%

2070110

    文化和旅游交流与合作

100

100



100


2070111

    文化创作与保护

85

30



30

-64.71%

2070112

    文化和旅游市场管理

83

13



13

-84.40%

2070113

    旅游宣传

162

200



200

23.46%

2070199

    其他文化和旅游支出

2159

3823

50


3773

77.09%

20702

  文物

202

655


17

638

224.25%

2070204

    文物保护

64

575



575

798.6%

2070205

    博物馆

17

17


17



2070299

    其他文物支出

75

63



63

-16.15%

20703

  体育

352

393


17

376

11.6%

2070307

    体育场馆

60

57


17

40

-5.00%

2070308

    群众体育

130

7



7

-94.62%

2070399

    其他体育支出

162

329



329

102.9%

20706

  新闻出版电影

178

169



169

-4.8%

2070605

    出版发行

91

113



113

24.2%

2070606

    版权管理


56



56


20708

  广播电视

2253

2002

23

231

1748

-11.2%

2070808

    广播电视事务

1915

1722



1722

-10.07%

2070899

    其他广播电视支出

338

280

23

231

26

-17.29%

20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

1339

2425

301

627

1497

81.10%

2079902

    宣传文化发展专项支出

176

200



200

13.64%

2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

1075

2225

301

627

1297

106.97%

208

社会保障和就业支出

58966

62179

1268

12945

47966

5.4%

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1187

1620

65

100

1455

36.46%

2080101

    行政运行


469



469


2080102

    一般行政管理事务

11

5



5

-52.3%

2080106

    就业管理事务

173

191



191

10.7%

2080108

    信息化建设

38

10



10

-73.03%

2080109

    社会保险经办机构

549

606



606

10.37%

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

416

337

65

100

172

-18.9%

20802

  民政管理事务

754

669

124

21

524

-11.27%

2080201

    行政运行

440

283



283

-35.74%

2080202

    一般行政管理事务

9

40



40

338.9%

2080208

    基层政权建设和社区治理


11



11


2080299

    其他民政管理事务支出

286

336

124

21

191

17.40%

20805

  行政事业单位养老支出

16017

15904



15904

-0.7%

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7917

8049



8049

1.67%

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3890

4024



4024

3.5%

2080599

    其他行政事业单位养老支出

4209

3831



3831

-9.0%

20807

  就业补助

503

750


426

324

49.14%

2080704

    社会保险补贴

92

30



30

-67.39%

2080711

    就业见习补贴

42

100



100

138.10%

2080712

    高技能人才培养补助


8



8


2080799

    其他就业补助支出

64

612


426

186

856.70%

20808

抚恤

1797

2548


999

1548

41.76%

2080802

    伤残抚恤

287

125



125

-56.4%

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

504

718


683

35

42.55%

2080804

    优抚事业单位支出

12

20



20

66.67%

2080805

    义务兵优待

566

643



643

13.59%

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

376

725



725

92.79%

2080899

    其他优抚支出

52

316


316


508.10%

20809

  退役安置

301

473

30

57

386

57.30%

2080901

    退役士兵安置

180

283


26

257

57.06%

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

35

60



60

70.29%

2080904

    退役士兵管理教育


45

27


18


2080905

    军队转业干部安置

75

52



52

-30.67%

2080999

    其他退役安置支出

10

34

3

31


240.40%

20810

  社会福利

1136

1978

54

801

1122

74.1%

2081001

    儿童福利

338

332


195

137

-1.8%

2081002

    老年福利

494

594



594

20.2%

2081004

    殡葬

185

185



185

0.1%

2081005

    社会福利事业单位

76

80



80

5.4%

2081006

    养老服务


143

54


88


2081099

    其他社会福利支出

43

644


606

38

1397.9%

20811

  残疾人事业

1902

3198

992

1113

1093

68.2%

2081101

    行政运行

176

147



147

-16.8%

2081103

    机关服务

43

7



7

-84.9%

2081104

    残疾人康复

123

58



58

-52.8%

2081107

    残疾人生活和护理补贴

986

1393


929

464

41.3%

2081199

    其他残疾人事业支出

574

1594

992

184

418

177.8%

20816

  红十字事业

132

125

0


125

-5.34%

2081601

    行政运行

77

70



70

-8.7%

2081602

    一般行政管理事务

3

3



3

-10.0%

2081699

    其他红十字事业支出

52

52

0


52

-0.1%

20819

  最低生活保障

3415

1199



1199

-64.9%

2081901

    城市最低生活保障金支出

3415

1199



1199

-64.9%

20820

  临时救助

660

680



680

3.0%

2082001

    临时救助支出

660

680



680

3.0%

20821

  特困人员供养

495

1264


892

372

155.4%

2082102

    农村特困人员救助供养支出

418

1264


892

372

202.43%

20825

  其他生活救助

107

2465


2226

239

2203.51%

2082501

    其他城市生活救助


2134


2134



2082502

    其他农村生活救助

107

331


92

239

209.1%

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

27533

23469


6282

17187

-14.76%

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

16263

8


8


-100.0%

2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6840

9361


6274

3087

36.9%

2082699

    财政对其他养老保险基金的补助

4430

14100



14100

218.3%

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1852

4162



4162

124.7%

2082799

    其他财政对社会保险基金的补助

1270

4162



4162

227.74%

20828

  退役军人管理事务

449

336

2

28

307

-25.14%

2082801

    行政运行

206

178



178

-13.52%

2082802

    一般行政管理事务

3

4



4

21.67%

2082804

    拥军优属

60

79



79

32.18%

2082899

    其他退役军人事务管理支出

180

75

2

28

46

-58.32%

20830

  财政代缴社会保险费支出


54



54


2083001

    财政代缴城乡居民基本养老保险费支出


54



54


20899

  其他社会保障和就业支出

726

1285



1285

77.0%

2089999

    其他社会保障和就业支出

726

1285



1285

77.00%

210

卫生健康支出

45045

48735

1054

12244

35438

8.2%

21001

  卫生健康管理支出

1892

452



452

-76.1%

2100101

    行政运行

1660

365



365

-78.0%

2100102

    一般行政管理事务

12

3



3

-75.0%

2100199

    其他卫生健康管理事务支出

220

83



83

-62.2%

21002

  公立医院

1662

1633

34

298

1301

-1.8%

2100201

    综合医院

840

1184


298

886

40.9%

2100202

    中医(民族)医院

435

271



271

-37.7%

2100299

    其他公立医院支出

387

178

34


144

-54.01%

21003

  基层医疗卫生机构

4043

3540



3540

-12.44%

2100302

    乡镇卫生院

3867

3482



3482

-9.95%

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

176

58



58

-67.27%

21004

  公共卫生

4423

4749

28

1422

3300

7.38%

2100401

    疾病预防控制机构

870

466


2

464

-46.46%

2100402

    卫生监督机构

236

223



223

-5.61%

2100403

    妇幼保健机构

404

427



427

5.57%

2100408

    基本公共卫生服务

2029

1847


1420

427

-8.95%

2100409

    重大公共卫生服务

439

95

28


68

-78.32%

2100410

    突发公共卫生事件应急处理

402

1687



1687

319.58%

2100499

    其他公共卫生支出

43

5



5

-88.37%

21006

  中医药

3

381

11

23

347

12583.33%

2100601

    中医(民族医)药专项

3

348

1


347

11483.33%

2100699

    其他中医药支出


33

10

23



21007

  计划生育事务

1242

1378


426

952

10.92%

2100716

    计划生育机构

305

303



303

-0.81%

2100717

    计划生育服务


426


426



2100799

    其他计划生育事务支出

937

649



649

-30.73%

21011

  行政事业单位医疗

9880

11101


106

10995

12.36%

2101103

    公务员医疗补助

6322

6596



6596

4.33%

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

3558

4505


106

4399

26.62%

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

17878

17660


7107

10553

-1.22%

2101202

    财政对城乡居民基本疗保险基金的补助

17878

17655


7102

10553

-1.25%

2101299

    财政对其他基本医疗保险基金的补助


5


5



21013

  医疗救助

1742

2027


1193

834

16.36%

2101301

    城乡医疗救助

1660

1036


302

734

-37.59%

2101399

    其他医疗救助支出

75

991


891

100

1221.33%

21014

  优抚对象医疗

58

20



20

-66.21%

2101401

    优抚对象医疗补助

58

20



20

-66.21%

21015

  医疗保障管理支出

742

582

45

115

422

-21.6%

2101501

    行政运行

476

414



414

-12.9%

2101502

    一般行政管理事务

23

1



1

-93.6%

2101506

    医疗保障经办事务

81

6



6

-92.6%

2101599

    其他医疗保障管理事务支出

67

160

45

115


138.81%

21016

  老龄卫生健康事务

34

316



316

828.59%

2101601

    老龄卫生健康事务

34

316



316

828.59%

21099

  其他卫生健康支出

1446

4898

937

1554

2407

238.73%

2109999

    其他卫生健康支出

1446

4898

937

1554

2407

238.73%

211

节能环保支出

11166

8268

2578

1258

4432

-25.95%

21101

  环境保护管理事务

1021

1009



1009

-1.17%

2110101

    行政运行

1021

659



659

-35.48%

2110102

    一般行政管理事务


0



0


2110199

    其他环境保护管理事务支出


350



350


21103

  污染防治

7984

3544

1940


1604

-55.61%

2110301

    大气

425

122

94


28

-71.33%

2110302

    水体

6127

1883

1846


37

-69.26%

2110399

    其他污染防治支出

1432

1539



1539

7.5%

21104

  自然生态保护

662

851



851

28.5%

2110401

    生态保护

662

558



558

-15.77%

2110402

    农村环境保护


293



293


21105

  天然林保护

246

127



127

-48.3%

2110507

    停伐补助

246

127



127

-48.29%

21110

  能源节约利用


140


140



2111001

    能源节约利用


140


140



21111

  污染减排

96

88


88


-8.7%

2111103

    减排专项支出


88


88



21112

  可再生能源

99

42

42



-57.6%

2111201

    可再生能源

99

42

42



-57.6%

21199

  其他节能环保支出

1058

2467

596

1030

842

133.21%

2119999

    其他节能环保支出

1058

2467

596

1030

842

133.2%

212

城乡社区支出

41320

22749

1039

2396

19314

-44.95%

21201

  城乡社区管理事务

3680

2768



2768

-24.78%

2120101

    行政运行

2773

2020



2020

-27.14%

2120102

    一般行政管理事务

47

26



26

-45.1%

2120104

    城管执法

433

341



341

-21.3%

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

427

381



381

-10.68%

21202

  城乡社区规划与管理

548

564



564

2.93%

2120201

    城乡社区规划与管理

548

564



564

2.93%

21203

  城乡社区公共设施

10681

94



94

-99.12%

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

10149

94



94

-99.1%

21205

  城乡社区环境卫生

3650

4262



4262

16.76%

2120501

    城乡社区环境卫生

3650

4262



4262

16.76%

21206

  建设市场管理与监督

153

162



162

5.86%

2120601

    建设市场管理与监督

153

162



162

5.86%

21299

  其他城乡社区支出

22608

14899

1039

2396

11464

-34.10%

2129999

    其他城乡社区支出

22608

14899

1039

2396

11464

-34.1%

213

农林水支出

49677

69835

13776

19143

36916

40.6%

21301

  农业农村

14326

19409

1877

1553

15979

35.48%

2130101

    行政运行

1459

655



655

-55.11%

2130102

    一般行政管理事务

6

12



12

103.33%

2130104

    事业运行

4701

5237



5237

11.40%

2130108

    病虫害控制

129

90

45


45

-29.97%

2130112

    行业业务管理

60

169



169

181.17%

2130119

    防灾救灾

178

55



55

-69.10%

2130122

    农业生产发展

7

7



7


2130126

    农村社会事业

40

200



200

400.00%

2130148

    成品油价格改革对渔业的补贴

131

108

108



-17.56%

2130153

    农田建设

300

1024


1024


241.4%

2130199

    其他农业农村支出

7278

11852

1724

529

9600

62.8%

21302

  林业和草原

15816

14882

4463

3978

6441

-5.9%

2130201

    行政运行

83

97



97

16.9%

2130202

    一般行政管理事务

5

2



2

-66.8%

2130204

    事业机构

3787

2395



2395

-36.8%

2130209

    森林生态效益补偿

7199

208



208

-97.12%

2130210

    自然保护区等管理

193

161



161

-16.77%

2130211

    动植物保护

5

5



5


2130213

    执法与监督

644

478



478

-25.8%

2130299

    其他林业和草原支出

3900

11538

4463

3978

3096

195.84%

21303

  水利

7401

19427

7114

9713

2600

162.49%

2130301

    行政运行

986

494



494

-49.87%

2130302

    一般行政管理事务


1



1


2130304

    水利行业业务管理

836

961



961

14.92%

2130314

    防汛

635

38

36


2

-94.06%

2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

603

901


901


49.42%

2130334

    水利建设征地及移民支出

299

646


272

374

115.99%

2130399

    其他水利支出

3342

16387

7078

8540

769

390.33%

21305

  扶贫

5796

924

89


835

-84.06%

2130599

    其他扶贫支出

5796

924

89


835

-84.1%

21307

  农村综合改革

5178

12643

144

3849

8650

144.2%

2130701

    对村级公益事业建设的补助

1247

2855


391

2464

129.0%

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

2108

5747

4

2828

2915

172.6%

2130706

    对村集体经济组织的补助

1133

2060



2060

81.84%

2130799

    其他农村综合改革支出

690

1981

140

630

1211

187.1%

21308

  普惠金融发展支出


90

90




2130899

    其他普惠金融发展支出


90

90




21399

  其他农林水支出

1160

2459


49

2410

112.0%

2139999

    其他农林水支出

1160

2459


49

2410

112.0%

214

交通运输支出

16811

19577

552

14246

4779

16.5%

21401

  公路水路运输

15857

14658

552

10360

3746

-7.6%

2140101

    行政运行

934

570



570

-39.02%

2140102

    一般行政管理事务

83

2



2

-98.07%

2140106

    公路养护


170



170


2140199

    其他公路水路运输支出

10040

13917

552

10360

3005

38.62%

21402

  铁路运输


50



50


2140299

    其他铁路运输支出


50



50


21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

268

177



177

-34.07%

2140402

    对农村道路客运的补贴

240

167



167

-30.63%

2140403

    对出租车的补贴

13

10



10

-21.54%

21406

  车辆购置税支出

600

577


577


-3.83%

2140699

    车辆购置税其他支出

600

577


577


-3.83%

21499

  其他交通运输支出

86

4116


3310

806

4685.47%

2149901

    公共交通运营补助

86

386



386

348.84%

2149999

    其他交通运输支出


3730


3310

420


215

资源勘探工业信息等支出

3625

5063

111

587

4365

39.66%

21502

  制造业


100

100




2150299

    其他制造业支出


100

100




21505

  工业和信息产业监管

409

331



331

-19.14%

2150501

    行政运行

399

331



331

-17.12%

21508

  支持中小企业发展和管理支出

3216

4562

11

587

3964

41.85%

2150805

    中小企业发展专项

3216

4362

11

587

3764

35.63%

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出


200



200


21599

  其他资源勘探工业信息等支出


70



70


2159999

    其他资源勘探工业信息等支出


70



70


216

商业服务业等支出

1458

2459

1056

35

1368

68.66%

21602

  商业流通事务

339

1313

1043


270

287.33%

2160201

    行政运行

338

270



270

-20.10%

2160299

    其他商业流通事务支出


1043

1043




21606

  涉外发展服务支出

30

145

13

35

97

382.67%

2160699

    其他涉外发展服务支出

30

145

13

35

97

382.67%

21699

  其他商业服务业等支出

1089

1001



1001

-8.07%

2169999

    其他商业服务业等支出

1089

1001



1001

-8.07%

217

金融支出

371

254



254

-31.54%

21702

  金融部门监管支出

10

10



10


2170299

    金融部门其他监管支出

10

10



10


21799

  其他金融支出

361

244



244

-32.4%

2179902

    重点企业贷款贴息

148





-100.0%

2179999

    其他金融支出

213

244



244

14.6%

220

自然资源海洋气象支出

9223

14144

3822

1970

8352

53.36%

22001

  自然资源事务

9049

12935

3822

882

8231

42.94%

2200101

    行政运行

3178

3117



3117

-1.93%

2200102

    一般行政管理事务

338

394



394

16.51%

2200106

    自然资源利用与保护

2751

6198

3762

882

1553

125.29%

2200112

    土地资源储备支出

13

13



13

-3.08%

2200129

    基础测绘与地理信息监管


2

2




2200150

    事业运行

2311

3155



3155

36.52%

2200199

    其他国土资源事务支出

119

58

58



-51.53%

22005

  气象事务

174

121



121

-30.46%

2200501

    行政运行

118

80



80

-32.20%

2200509

    气象服务

6

30



30

400.00%

2200599

    其他气象事务支出

40

11



11

-72.5%

22099

  其他国土海洋气象等支出


1088


1088



2209999

    其他国土海洋气象等支出


1088


1088



221

住房保障支出

12181

13538

981

299

12258

11.1%

22101

  保障性安居工程支出

884

1815

981

299

535

105.33%

2210101

    廉租住房


419



419


2210105

    农村危房改造

366

77



77

-78.99%

2210107

    保障性住房租金补贴

2

19


19


850.00%

2210108

    老旧小区改造

329

1261

981

280


283.41%

2210199

    其他保障性安居工程支出

103

39



39

-62.33%

22102

  住房改革支出

11089

11524



11524

3.92%

2210201

    住房公积金

11089

11524



11524

3.92%

22103

  城乡社区住宅

208

199



199

-4.13%

2210302

    住房公积金管理

208

199



199

-4.13%

222

粮油物资储备支出

863

774

16


758

-10.35%

22201

  粮油物资事务

233

339

16


323

45.58%

2220112

    粮食财务挂账利息补贴

20

21



21

5.00%

2220115

    粮食风险基金

200

287



287

43.5%

2220199

    其他粮油物资事务支出

13

31

16


15

140.00%

22204

  粮油储备

300

400



400

33.3%

2220499

    其他粮油储备支出

300

400



400

33.3%

22205

  重要商品储备

330

35



35

-89.5%

2220511

    应急物质储备

330

35



35

-89.55%

224

灾害防治及应急管理支出

4270

3586

165

477

2944

-16.03%

22401

  应急管理事务

1320

1636

60

327

1249

23.96%

2240101

    行政运行

747

684



684

-8.44%

2240104

    灾害风险防治

94

38



38

-59.80%

2240106

    安全监管

51

48



48

-5.88%

2240108

    应急救援

26

27



27

3.85%

2240199

    其他应急管理事务

402

840

60

327

453

108.83%

22402

  消防事务

828

1258


150

1108

51.89%

2240204

    消防应急救援

828

848



848

2.38%

2240299

    其他消防事务支出


410


150

260


22406

  自然灾害防治

240

105

105



-56.3%

2240699

    其他自然灾害防治支出

240

105

105



-56.25%

22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

1035

27



27

-97.41%

2240703

    自然灾害救灾补助

35

17



17

-50.03%

2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1000

9



9

-99.07%

22499

  其他灾害防治及应急管理支出

847

560



560

-33.88%

2249999

    其他灾害防治及应急管理支出

847

560



560

-33.88%

227

预备费


8000



8000


229

其他支出

932

15143

15000


143

1524.79%

22999

  其他支出

932

15143

15000


143

1524.8%

2299999

    其他支出

932

15143

15000


143

1524.79%

232

债务付息支出

10586

12366



12366

16.81%

23203

  地方政府一般债务付息支出

10586

12366



12366

16.8%

2320301

    地方政府一般债券付息支出

10586

12366



12366

16.8%

233

债务发行费用支出

53

57



57

7.55%

23303

  地方政府一般债务发行费用支出

53

57



57

7.5%

 

 

附件4

遂昌县2021年政府性基金收入预算

单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年预算数

预算比执行数+、-

一、本级收入

238926

356700

49.3%

(一)国有土地使用权出让收入

214938

338950

57.7%

(二)国有土地收益基金收入

6138

10500

71.1%

(三)农业土地开发资金收入

112

550

391.1%

(四)彩票公益金收入

330


-100.0%

(五)城市基础设施配套费收入

500

710

42.0%

(六)污水处理费收入

440

490

11.4%

(七)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

120


-100.0%

(八)其他政府性基金收入

16348

5500

-66.4%

      其中:折抵指标收入




二、转移性收入

93856

79529

-15.3%

(一)政府性基金转移收入

19847

3000

-84.9%

(二)上年结余

20009

36529

82.6%

(三)债务转贷收入

54000

40000

-25.9%

收入合计

332782

436229

31.1%

 

 

附件5

遂昌县2021年政府性基金支出预算

 单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年

预算数

预算比执行数+、-

本级支出

257835

341187

32.3%

一、文化旅游体育与传媒支出

50


-100.0%

      旅游发展基金支出

50


-100.0%

二、社会保障和就业支出

2676


-100.0%

      大中型水库移民后期扶持基金支出

2676


-100.0%

      小型水库移民后期扶助基金支出




三、城乡社区支出

150661

326594

116.8%

      国有土地使用权出让收入安排的支出

147100

320750

118.0%

      国有土地收益基金安排的支出

2969

4178

40.7%

      农业土地开发资金安排的支出


547


      城市基础设施配套费安排的支出

273

705

158.2%

    污水处理费安排的支出

319

414

29.8%

四、农林水支出

238


-100.0%

      大中型水库库区基金安排的支出

238


-100.0%

五、其他支出

81166

3829

-95.3%

      其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

79813

3829

-95.2%

      彩票发行销售机构业务费安排的支出

62


-100.0%

      彩票公益金安排的支出

1291


-100.0%

六、债务付息支出

7877

10704

35.9%

      地方政府专项债务付息支出

7877

10704

35.9%

七、债务发行费用支出

57

60

5.3%

      地方政府专项债务发行费用支出

57

60

5.3%

八、抗疫特别国债安排的支出

15110


-100.0%

      基础设施建设

15110


-100.0%

转移性支出

74947

95042

26.8%

一、地方政府专项债务还本支出

2500

40000

1500.0%

二、调出资金

35918

50981

41.9%

三、结转下年支出

36529

4061

-88.9%

支出合计

332782

436229

31.1%

 

 

附件6

遂昌县2021年社会保险基金预算收入

单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年预算数

比执行数+、-

社会保险基金收入合计

156361

131809

-15.7%

    其中:保险费收入

68864

87351

26.8%

          财政补贴收入

60787

42488

-30.1%

          转移收入

1467

602

-59.0%

一、企业职工基本养老保险基金收入

69391

42625

-38.6%

    其中:保险费收入

27617

41978

52.0%

          财政补贴收入

20669


-100.0%

          转移收入

1220

400

-67.2%

二、城乡居民基本养老保险基金收入

11274

11136

-1.2%

    其中:保险费收入

2217

1317

-40.6%

          财政补贴收入

8548

9617

12.5%

          转移收入




三、机关事业单位基本养老保险基金收入

27374

29668

8.4%

    其中:保险费收入

14614

15389

5.3%

          财政补贴收入

12530

14062

12.2%

          转移收入

96

67

-30.2%

四、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入

17982

17187

-4.4%

    其中:保险费收入

14238

16713

17.4%

          财政补贴收入




          转移收入

149

133

-10.7%

五、城乡居民基本医疗保险基金收入

25885

25684

-0.8%

    其中:保险费收入

8022

8381

4.5%

          财政补贴收入

17458

17209

-1.4%

六、工伤保险基金收入

2928

3832

30.9%

    其中:保险费收入

1104

2103

90.5%

          财政补贴收入

1582

1600

1.1%

七、失业保险基金收入

1527

1677

9.8%

    其中:保险费收入

1052

1470

39.7%

          转移收入

2

2


 

附件7

遂昌县2021年社会保险基金预算支出

单位:万元

项     目

2020年预计执行数

2021年预算数

比执行数+、-

社会保险基金支出合计

153442

159941

4.2%

  其中:社会保险待遇支出

145932

155866

6.8%

        转移支出

1121

554

-50.6%

一、企业职工基本养老保险基金支出

75717

79663

5.2%

  其中:社会保险待遇支出

72836

78334

7.5%

        转移支出

941

394

-58.1%

二、城乡居民基本养老保险基金支出

10022

9517

-5.0%

  其中:社会保险待遇支出

10022

9517

-5.0%

        转移支出




三、机关事业单位基本养老保险基金支出

27714

29400

6.1%

  其中:社会保险待遇支出

27714

29400

6.1%

        转移支出




四、城镇职工基本医疗保险基金支出

13600

14824

9.0%

  其中:社会保险待遇支出

12859

14016

9.0%

        转移支出

180

160

-11.1%

五、城乡居民基本医疗保险基金支出

20564

22854

11.1%

  其中:社会保险待遇支出

19122

21141

10.6%

六、工伤保险基金支出

2655

2888

8.8%

  其中:社会保险待遇支出

2638

2856

8.3%

七、失业保险基金支出

3170

795

-74.9%

  其中:社会保险待遇支出

741

602

-18.8%

        转移支出




 

附件8

遂昌县2021年社会保险基金预算结余情况

单位:万元

项     目

当年结余

累计结余

社会保险基金本年收支结余

-28131

38426

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-37038

-24382

二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

1619

14411

三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

268

6220

四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

2363

21300

五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

2830

16191

六、工伤保险基金本年收支结余

945

2109

七、失业保险基金本年收支结余

882

2577

 

 

附件9

遂昌县2021年国有资本经营收入预算

    单位:万元

项             目

2020年预计执行数

2021年预算数

比上年执行数+、-

一、本级收入

500

500


(一)利润收入

300

200

-33.3%

(二)股利、股息收入




(三)产权转让收入

200

300

50.0%

(四)清算收入




(五)其他国有资本经营收入




二、转移性收入




(一)使用结转资金




收入合计

500

500


 

 

附件10

遂昌县2021年国有资本经营支出预算

    单位:万元

项             目

2020年预计执行数

2021年预算数

比上年执行数+、-

一、本级支出

500

500


(一)解决历史遗留问题及改革成本支出




(二)国有企业资本金注入




(三)国有企业政策性补贴




(四)金融国有资本经营预算支出




(五)其他国有资本经营预算支出

150

150


二、转移性支出

350

350


(一)调出资金

350

350


(二)结转下年支出




合      计

500

500


 

 

 

抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。

遂昌县人民政府办公室                     2021年3月22日印发

 遂政发〔2021〕24号.cebx


附件:
附件: